是的,填写在这里就对的。
老师,做去年的企业所得税汇算清缴,公司有收到失业保险稳岗补贴,之前做到营业外收入---政府补助,现在直接填到一般企业收入明细表,需要做调整吗
汇算清缴年报一般企业收入填了营业外收入政府补助利得这笔金额不需要在填A105040表吧。
22年保险稳岗补贴收入,我做账的时候直接计入营业外收入了。现在汇算清缴,填收入明细表的时候,直接计入政府补助记得可以嘛?
以工代训收到6000块,做账做在营业外收入补贴收入了,汇算清缴是不是一般企业收入明细表填在营业外收入政府补助利得里?
汇算清缴-一般企业收入明细表,营业外收入-收到社保补助(2023一次性扩岗补助) 这个属于(四)政府补助利得
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
但是风险提示第二点什么意思啊?
老师人呢
看一下政府补助,这个填写对不?如果对,可以忽略。
按照你说的填写在政府补助,然后跳出来的提示,我要怎么处理
如果能申报成功,你可以忽略提示是这样的。
这不是有风险吗?还是我把政府补助填在营业外收入其他?
其实这个属于政府补助,咱填写不错,那你填写在其他里看这个还预警吗?要不预警就这样写行。
还有一个退付手续费应该也是营业外收入补贴收入吧
是的,填写在这里是对的,属于政府补助收入。
都有提示,我填到营业收入其他,就没有风险提示了
那咱就填写在其他里就行了。