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在2023年3月的时候用了以前年度损益的科目,那么,在做2022年所得税汇算的时候要怎么调账?以及因为挑战涉及到了收入的调整,那么之前申报的增值税应该怎么处理?

2023-05-25 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-25 17:13

你好,你调整了什么业务的,这个有发票吗?

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快账用户4226 追问 2023-05-25 17:17

是门店刚开业的时候,管理混乱,造成了收入在充值卡这块数据有误,都有底单小票可查,以及库存管理造成的问题,也有票据

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齐红老师 解答 2023-05-25 17:20

现在是增加了收入,只有增加收入,其他的没有动吗?

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快账用户4226 追问 2023-05-25 17:27

收入有增减,然后成本也有增加

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齐红老师 解答 2023-05-25 17:32

收入的,不管有没有发票,纳税调整明细表,收入类里面填写税收金额就可以的。

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齐红老师 解答 2023-05-25 17:32

成本需要有发票才可以在纳税调整明细表扣除项目填写税收金额。

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快账用户4226 追问 2023-05-25 17:36

那增值税那块要怎么处理呢。

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快账用户4226 追问 2023-05-25 17:37

以及,在2022年的时候有收到针对2021年所得税汇算的退税。计入了以前年度损益,是在做完2021年所得税汇算清缴后收到的。这笔要在财务报表以及2022年所得税汇算的时候怎么调整呢

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齐红老师 解答 2023-05-25 17:40

增值税需要去修改之前的申报表。

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齐红老师 解答 2023-05-25 17:40

不需要填写的退回来的企业所得税,这个不影响你汇算清缴。

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快账用户4226 追问 2023-05-25 17:41

那2022年的资产负债表和利润表就有一个这个退税的差额。这样可以用于申报年度财务报表么

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齐红老师 解答 2023-05-25 17:43

可以的,可以忽略的。

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快账用户4226 追问 2023-05-25 17:48

收入的部分,因为没有把客户欠款的部分计入到收入中,之前都用的收付实现制,现在是在收入的纳税调整明细表—其他那填写税金金额为-10万么

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齐红老师 解答 2023-05-25 17:52

税收金额填写10万。收入类的其他里面税收金额填写10万就可以。

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快账用户4226 追问 2023-05-25 18:59

老师,我刚才的表述有点问题。是收入现在多计了10万,这个在纳税调整明细表-未按权责发生制明细表里填么,合同金额、帐载、税收要怎么填呢

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齐红老师 解答 2023-05-25 19:04

你好,填写税收金额10万。其他的不填写。

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快账用户4226 追问 2023-05-25 19:39

那这样不是调增了10万?我多计了收入不是应该调减么?

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齐红老师 解答 2023-05-25 19:46

你好,你之前所做的收入应该增加收入增加利润 增加利润调增

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快账用户4226 追问 2023-05-25 19:48

我应该是多计了收入,那么现在应该是利润调减啊

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齐红老师 解答 2023-05-25 20:09

纳税调整明细表收入类,其他填写账单金额

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快账用户4226 追问 2023-05-25 21:33

税收和合同金额那要填不

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齐红老师 解答 2023-05-25 21:37

不填写 其他的不填写

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