你好; 你们是22年补做了21年的费用 是吗 ? 才好判断的
老师,你好,漏记了21年的两笔关于费用和成本类的账务,涉及到损益,资产,负债类科目。4月份用以前年度损益做了账务调整,在汇算清缴的时候要填写资产负债表和利润表,这两个报表是按21年12月份的数据填写,还是按照调整的分录,重新调整报表后填写啊?
老师,在做企业所得税汇算清缴,21年年末做了一笔管理费用-餐费5318,这笔款发票要不回来了,这22年年初通过以前年度损益调整了分录,在填写期间费用明细表中-业务招待费直接21年末的账载金额减5318,还是调减在纳税调整项目明细表中扣除类调整项目的其他?
变更2022年个税申报表后,2023年收到退回多缴的个人所得税,分录:借:应交税费-应交个人所得税 200 贷:以前年度调整损益 那管理费用-职工薪酬 和应付职工薪酬-职工工资 科目怎么调整
老师,我在22年里一次性调整了19-21年租金长期待摊费用,借入以前年度损益调整了,在做所得税汇算清缴时,19-21的是不是需要从新更正申报阿?以前年度还涉及到什么表需要调吗?
有二十多万调整的以前年度损益入费用了,这部分我报企业所得税的时候有什么需要填的吗?还是需要调整21的所得税申报?还是直接在22年填?管理费用需要纳税调增或调减吗?
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
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是的,补做了21的费用
你好; 那你补做了 ;21年是否符合小微; 看是否写期间费用明细表这些的
期间费用表填不了,如果期间费用的话是填到管理费用那一列吗?填了是纳税调增还是调减呢?会不会增加弥补亏损阿?
你好; 你符合小微; 就不用写; 你在纳税调整表- 如果没有合理发票就是调增的;
工资薪酬,那些没发票阿,不知道该怎么填了
你好; 工资薪金; 你自己员工不用发票的;除非是劳务费就得有发票的
老师,关于调整的数据那直接在纳税调整表里哪一栏填呢?
你好; 在纳税调整表- 扣除类项目-其他调增
老师请帮我看一下,这部分是不是没有办法调减?按理不光是21年的,还有部分是20年的?那我怎么填呢?
你好; 你是补了分摊金额; 那你这部分有合理的发票吗
有发票,有些是手撕发票
你好; 有发票; 就去调减去 ; 在对应的年报数据去调减哈
就是不会填,不知道填到哪里?
你好; 你有发票 纳税调表- 扣除类项目 -其他调减
老师帮我看看,红框里面怎么填?我以前年度损益调整是28万多,如果账载金额和税收金额都一样的话,就没有纳税调整了
你好; 你有发票 ; 你就写税收金额哈 ;