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关于申报所得税汇算,调整了以前年度损益调整,涉及21年的管理费用,我更正21年申报的时候,这笔管理费用(维修费,薪酬,社保,费用类)应该填到那张表呢?

2023-05-24 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-24 13:45

你好; 你们是22年补做了21年的费用 是吗 ? 才好判断的 

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快账用户6305 追问 2023-05-24 14:04

是的,补做了21的费用

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齐红老师 解答 2023-05-24 14:05

你好;  那你补做了 ;21年是否符合小微; 看是否写期间费用明细表这些的 

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快账用户6305 追问 2023-05-24 14:07

期间费用表填不了,如果期间费用的话是填到管理费用那一列吗?填了是纳税调增还是调减呢?会不会增加弥补亏损阿?

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齐红老师 解答 2023-05-24 14:11

你好; 你符合小微; 就不用写;  你在纳税调整表- 如果没有合理发票就是调增的;    

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快账用户6305 追问 2023-05-24 14:17

工资薪酬,那些没发票阿,不知道该怎么填了

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齐红老师 解答 2023-05-24 14:19

你好; 工资薪金; 你自己员工不用发票的;除非是劳务费就得有发票的

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快账用户6305 追问 2023-05-24 14:21

老师,关于调整的数据那直接在纳税调整表里哪一栏填呢?

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齐红老师 解答 2023-05-24 14:21

你好;  在纳税调整表- 扣除类项目-其他调增 

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快账用户6305 追问 2023-05-24 15:40

老师请帮我看一下,这部分是不是没有办法调减?按理不光是21年的,还有部分是20年的?那我怎么填呢?

老师请帮我看一下,这部分是不是没有办法调减?按理不光是21年的,还有部分是20年的?那我怎么填呢?
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齐红老师 解答 2023-05-24 15:42

你好;   你是补了分摊金额; 那你这部分有合理的发票吗  

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快账用户6305 追问 2023-05-24 15:57

有发票,有些是手撕发票

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:00

你好;  有发票; 就去调减去  ; 在对应的年报数据去调减哈 

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快账用户6305 追问 2023-05-24 16:11

就是不会填,不知道填到哪里?

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:14

你好;    你有发票 纳税调表- 扣除类项目 -其他调减 

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快账用户6305 追问 2023-05-24 16:19

老师帮我看看,红框里面怎么填?我以前年度损益调整是28万多,如果账载金额和税收金额都一样的话,就没有纳税调整了

老师帮我看看,红框里面怎么填?我以前年度损益调整是28万多,如果账载金额和税收金额都一样的话,就没有纳税调整了
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齐红老师 解答 2023-05-24 16:23

你好;  你有发票 ; 你就写税收金额哈 ; 

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你好; 你们是22年补做了21年的费用 是吗 ? 才好判断的 
2023-05-24
您好,是更正21年年度汇算清缴的表格哈,A105000表26或30行填,但这个纳税调减慎重,税务不欢迎调减的,可能会查咱的账了。
2023-05-23
您好,是的,要更正19-21年度汇算清缴表,A105000表26行,但咱这是纳税调减啊,税务会让我们提供资料的
2023-05-22
你好,是应当计入  以前年度损益调整科目,错误的计入了费用?  
2023-05-23
您好!如果您是今年通过以前年度损益调整科目来做的处理,那么去年报表是不用改的,改今年报表的年初数就好
2022-04-10
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