这个只有启动更正申报了。但是以后各期都要更正的
老师,请教一下,我电脑中病毒了,重新组装了系统,个税申报有部分员工已经离职了,需要在个税申报系统里面修改成非正常吗 就是说1月份申报个税的人数和这个月申报个税的人数不一样,这个月减少了一部分,但是我今天试了一下,人员信息采集里面已经离职的人员不能写成非正常 如果我只把在职人员录入系统,已经离职的人员不录入系统,也不把离职人员修改成非正常,这样有没有什么影响
请问老师,1月份的个税已经申报完毕。刚才又新增加了一个人员,入职日期是1月1日,已经报送,还需要申报缴纳他的个税吗?(未到起征点))
老师我6月份去更正了1-2月的个人所得税申报,现在需要补扣我现在是做在6月还是反结账做到1月
老师,请问要把这个月报的报表需要重新做,但已经申报了,是在税费缴纳更正作废的页面吗?直接点作废吗?还是可以把申报的可以更正?
1月份报12月份的个税已经申报过了。更换了一台电脑,添加了同一个人的信息,还需要重新申报个税吗?同时想要暂停这个人的个税申报,能直接在新电脑上面人员信息里面设置非正常,填写离职时间,报送吗?在个税系统这个月设置非正常,还是下个月报税前设置非正常?离职时间应该写什么时候?1月份入职新员工,在个税系统添加新人员是这个月添加,还是2月份报1月份个税前添加?入职时间应该写什么时候?
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
嗯嗯,以后各期都更正, 老师,更正申报能解决我提问的那2个问题呗?
更正申报能解决的哈。
那我导入的20个人,成功了,也报送了,然后在人员信息采集里面看不到这些人,并且在“综合所得申报”里面也没有这些人,
我手指的地方还是41人,
老师帮忙看看
你采集的入职日期对没呢?
我导入的表格都是些的1月8号,
那就是系统问题了,请联系12366处理
请问老师我还可以在哪里检查一下这个日期吗?我去确认一下
日期正确,采集成功了就应该有数据的了哈。没有数据就是系统问题了