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老师,我公司为贸易企业,但是经销商不是一般纳税人资质,现在我公司代经销商给他的客户开发票,因为我们给经销商的价格与客户之间的价格不一样,存在差额,如果这个差额经销商用来提货,会不会有税收风险?

2023-05-25 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-25 09:50

风险是有的,第一,你们的利润放大了, 第二,差价部分,经销商没有给你们开成本票

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快账用户9766 追问 2023-05-25 09:51

如果要做账怎么做分录比较好?税收怎样申报纳税比较好呢?谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-25 09:56

你这个就比较啰嗦了,因为你是帮经销商做好事了,所有的税负都增加到你的头上了 增值税缴的多,附加税也跟着多,印花税也多,企业所得税也多。 你们这样操作对你们公司不利啊。

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快账用户9766 追问 2023-05-25 10:00

但是差额部分,经销商用来提货了

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齐红老师 解答 2023-05-25 10:03

经销商提货,你们是怎么做分录

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风险是有的,第一,你们的利润放大了, 第二,差价部分,经销商没有给你们开成本票
2023-05-25
同学你好 你给你的上游开服务费发票就行了 你们提供服务就行了
2021-04-23
同学你好 那你们直接按照扣除之后的金额开发票 具体的金额你们需要协商 双方都同意才行
2022-03-10
同学,您好: (1)我们公司收客户的税点计算方式 通常实务中的增值税税点的计算公式=缴纳的增值税/不含税收入。计算出来的金额就是您需要缴纳的税额。您可以根据您最近12个月缴纳的税款计算出来一个税负率,在税负率的基础上增加10%-30%(因为我们计算的税负率只是增值税的,不包含附加税、印花税、所得税等)。 您还可以根据供应商收您的税点加上10%-30%,收您客户的税点 (2)供应商找我们单独收税点的计算方式 这个通常取决于您的市场地位,如果您属于谈判中的强势一方,可以在合同中,规定好开具相应税率的专票,如果属于弱势一方,可以根据行业税负率判断,对方是都收您的税点是否合适
2022-10-27
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