是的,这个是需要填报的
请问老师,企业发生的广告业务宣传费没有超过营业收入的15%,汇算清缴时还需要把当年发生的广告和业务宣传费金额以及营业收入填入广告业务宣传费纳税明细表吗?
老师,我在做汇算清缴,我们去年发生了广告费和业务宣传费,但是去年我们没有收入,填【广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表】的时候,没有收入,广告宣传费按实际发生金额填写吗?
老师,您好,我公司发生了一些业务宣传费,比收入的15%要少,我企业所得税汇算清缴时还用选广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表吗
老师,广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表怎么填写?就是所得税汇算清缴里的广业费
老师,你好!汇算清缴时本年发生的广宣费需要填(广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表A105060)这张表吗?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
但是,由于不同会计做账,将百度推广费有的记入了广告费,有的记入了办公费,这种情况我怎么处理
自己重新统计一下,然后做汇算
还有一个问题,就是业务招待费有的记在销售费用里了,那我在填财务报表年报的时候管理费用的业务招待费需要跟我汇算清缴时一致吗
是管理费用%2B销售费用下的接待费
那我在填年报的报表时将销售费用减掉招待费,管理费用增加销售费用招待费这样填年报,是吗
不需要你调整报表的,销售费用和管理费用都可以填业务招待费的
但是,销售费用那年报的时候没有业务招待费,管理费用下边有业务招待费
那这样我汇算清缴的时候,业务招待费是销售费用和管理费用业务招待费的合计
财务报表那只显示了管理费用的业务招待费
不用管的,你的销售费用账里边有-接待费的可目就行
好的,我明白了
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!