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老师您好,我们是一般纳税人,我申报了一部分未开票收入100万,增值税申报了,记账也记收入了,是做了一个表格,按表格内容记收入的 借银行存款100 贷:主营业务收入91.7 应交税费-应交增值税(销项税额)8.3 我现在需要开这部分100万的发票,那么请问发票开出来我又怎么记账,

2023-05-22 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-22 16:57

同学你好 开发票做收入就可以了 未开票收入红冲

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快账用户5584 追问 2023-05-22 16:58

把以前表格记了收入部分红冲掉,开票重新记一次就可以吗

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齐红老师 解答 2023-05-22 17:04

同学你好 这个可以的哦

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同学你好 开发票做收入就可以了 未开票收入红冲
2023-05-22
你好,同学 本期直接冲回之前的未票收入  借库存现金==负数  贷 以前年度损益调整==负数  应交税费—增值税 ==负数
2024-04-15
把自己错误的红冲处理就行了。
2024-04-15
你好,学员,100员对应的税是1,学员
2023-07-16
你好!实际情况是可以这样处理的
2021-05-05
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