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老师,去年暂估的成本,今年5月来了发票回来,并走了公户我怎么做账呢

2023-05-22 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 11:37

借应付账款,贷以前年度损益调整, 借一千年度损益调整,贷银行存款。

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快账用户7872 追问 2023-05-22 11:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-22 11:40

不用客气,我刚才写错了,那个是以前年度损益调整借方。

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借应付账款,贷以前年度损益调整, 借一千年度损益调整,贷银行存款。
2023-05-22
你好 是什么会计准则呢?小企业会计准则吗? 还有成本金额有差异吗
2022-01-13
你好 借:应付账款---暂估 贷:以前年度损益调整 然后 借:主营业务成本 贷:应付账款
2022-06-17
去年12月暂估的成本,今年收到发票时,先冲减去年的暂估成本,再按实际发票金额入账。对于发票金额少于预估的情况,差额部分需要调整相应成本费用科目。记得附上相关说明。
2024-10-17
你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票再做入账的分录 
2024-02-27
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