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老师,我问的是因为税收优惠,实际少交了,但是上月计提的时候多提了,中间的差额如何处理

2023-05-18 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-18 17:01

你好,红冲就可以的,这个具体的是什么业务。

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你好,红冲就可以的,这个具体的是什么业务。
2023-05-18
多计提的部分红字冲销就行了
2021-05-02
你好,我们有优惠政策,减免了一些,那通常是计提的比实际缴纳的多才是啊
2021-03-29
你好,借开发费用,间接费用 借管理费用-12 直接做这个就可以的。
2022-05-07
你好!你应该补充计提就好了。
2021-07-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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