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我司签订了一个包括施工和设备在内的项目承包合同,合同描述是整个项目,没有具体的施工和设备多少钱,就是打包价,但我司没有相关资质,施工部分外包,我司在4月的时候提供了设备,设备送货单是整个项目合同金额,施工部分是5月完成的,现在4月怎么做收入?怎么做成本? 我司给甲方的发票是5月开的,施工方给我开票也是在5月的时候

2023-05-17 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 17:59

你好;  借工程施工- 合同成本 -工程成本 贷银行存款 或者应付账款  

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快账用户2301 追问 2023-05-17 18:04

我公司是个设备制造企业,这样子做是不是不太好

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齐红老师 解答 2023-05-17 18:08

你好;   你们有建筑工程; 是这样做的;    

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快账用户2301 追问 2023-05-17 18:09

我开票是分开开的,一部分是设备,一部分是工程

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快账用户2301 追问 2023-05-17 18:09

其实就是个设备安装服务

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齐红老师 解答 2023-05-17 18:09

你好; 是的;分别去做账哈;  你科目要走这个 ;

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快账用户2301 追问 2023-05-17 18:13

我还没付钱,施工业务发生在5月,我现在做的是4月的账 4月是否应该确认收入,怎么确认收入,确认多少收入,怎么确认成本

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齐红老师 解答 2023-05-17 18:13

你好;   发生了。 你按照完工进度比例来结转收入和成本 来处理 ;   

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快账用户2301 追问 2023-05-17 18:16

施工5月才开工

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齐红老师 解答 2023-05-17 18:21

你好;   5月开工 ; 发生的成本走工程施工科目挂着哈   

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你好;  借工程施工- 合同成本 -工程成本 贷银行存款 或者应付账款  
2023-05-17
工程还没开始,增值税义务还没发生呀,直接开收据就是了
2022-08-23
你好,只要他们双方签署的合同中没有规定不可以转包就可以。
2021-11-01
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-11-01
同学你好 直接开就行了
2020-11-17
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