付款的分录就是那样做。取得发票你要冲销应付款
老师,21年12月付的22年房租,但是没收到发票,做的分录是借:预付,,贷:银存,22年1月份收到了专票整年的房租我应该怎么做账
老师,我想问下就是有22年付款但是22年收到的发票,没有在22年去原材料,还是挂账预付账款,22年已经结账不能反结账,要怎么处理这笔呢
老师,我是21年做的暂估,借主营成本 贷应付账款 22年1月收到发票 借应付账款 贷主营成本(负数) 借主营成本 贷银行存款 跨年了,分录是这样做吗?
老师,发票是22年的,但是22年没有做进账里去,款项是已经22年付了的,已经付了的分录做了,借:应付账款,贷:银行存款,请问发票是直接附上去吗?
1、收到政府补贴的装修款(补贴也还未收完,装修发票23年还有,然后23年也还在付装修款) 目前22年的账是这样做的,借:银行存款,贷:其他应付款,然后收到装修发票记:借:长期待摊费用,贷:应付账款,付装修费:借:应付账款,贷:银行存款,然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减,22年却没有分摊长期待摊费用,请问下接下来的账怎么做???装修发票还没来齐,22年和23年分别怎么摊销? 2、另一家:还在装修,已收到政府补的装修款,但是已开销售发票了,这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账?
付款分录我是做了,但是我的发票是22年的,但是在22年的我没做冲销,我能在23年做冲销分录吗?
可以在23年做冲销的分录,如果是22年发生的费用,就只能计入利润分配了
发票不是不能跨年吗?
可以跨年调账的,只是汇算清缴只能在发生当年
那我做分录的话应该怎么做呢?是做在23年吗?
做账就是在23年做调整分录
那是直接做借:主营业务成本,贷:应付账款?直接这样做?
借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款
直接这样做就可以了?是把发票附在这上面吗?
老师,我不是看的很懂你这个分录的意思,能讲的详细一点吗?
借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款 意思账做在23年,调整22年的利润。发票就附在凭证后边
以前年度损益调整是要影响了损益科目才能用是吗?
是会计准则才用的
老师,请问一下以前年度有的费用发票没有记到账上的话那应该怎么办呢?在23年做账的话应该怎么做?
现在更正22年12月的财务报表,按更正的汇算