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老师,发票是22年的,但是22年没有做进账里去,款项是已经22年付了的,已经付了的分录做了,借:应付账款,贷:银行存款,请问发票是直接附上去吗?

2023-05-17 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 17:34

付款的分录就是那样做。取得发票你要冲销应付款

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快账用户1600 追问 2023-05-17 17:37

付款分录我是做了,但是我的发票是22年的,但是在22年的我没做冲销,我能在23年做冲销分录吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 17:41

可以在23年做冲销的分录,如果是22年发生的费用,就只能计入利润分配了

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快账用户1600 追问 2023-05-17 17:45

发票不是不能跨年吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 17:50

可以跨年调账的,只是汇算清缴只能在发生当年

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快账用户1600 追问 2023-05-17 17:53

那我做分录的话应该怎么做呢?是做在23年吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 17:57

做账就是在23年做调整分录

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快账用户1600 追问 2023-05-17 18:51

那是直接做借:主营业务成本,贷:应付账款?直接这样做?

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齐红老师 解答 2023-05-17 21:27

借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款

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快账用户1600 追问 2023-05-18 07:58

直接这样做就可以了?是把发票附在这上面吗?

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快账用户1600 追问 2023-05-18 07:58

老师,我不是看的很懂你这个分录的意思,能讲的详细一点吗?

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齐红老师 解答 2023-05-18 08:25

借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款 意思账做在23年,调整22年的利润。发票就附在凭证后边

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快账用户1600 追问 2023-05-18 08:47

以前年度损益调整是要影响了损益科目才能用是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-18 08:53

是会计准则才用的

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快账用户1600 追问 2023-05-18 09:02

老师,请问一下以前年度有的费用发票没有记到账上的话那应该怎么办呢?在23年做账的话应该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-05-18 09:09

现在更正22年12月的财务报表,按更正的汇算

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付款的分录就是那样做。取得发票你要冲销应付款
2023-05-17
你好。不用反结账,收到发票时借原材料贷预付账款,收到发票并收到材料,这样做。
2023-04-07
你好,按全责发生制不能做到24年的费用了,直接计入利润分配-未分配利润
2025-01-20
同学,你好 先做的预付账款贷银存,现在回来发票了,做借费用贷预付吗? 是的 那这个是不是也要做到22年的费用里面? 是的
2023-12-19
你好,这个单价金额大吗?
2024-01-04
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