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老师,我是21年做的暂估,借主营成本 贷应付账款 22年1月收到发票 借应付账款 贷主营成本(负数) 借主营成本 贷银行存款 跨年了,分录是这样做吗?

2023-04-12 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 13:41

你好,你如果是小企业,会计制度就是这样。

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快账用户3253 追问 2023-04-12 13:43

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:44

你好,不用客气的了。

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快账用户3253 追问 2023-04-12 13:49

还有个问题,小企业会计准则税费需要计提吗?

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齐红老师 解答 2023-04-12 13:49

,是的,是需要计提的

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你好,你如果是小企业,会计制度就是这样。
2023-04-12
同学你好 金额大吗
2023-04-12
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
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