咨询
Q

22年度工资会计直接做账:借营业费用,贷银行存款,导致应付工资科目余额不对。怎么调整

2023-05-17 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 17:36

你好,是应当计提,而没有计提的意思? 

头像
快账用户6017 追问 2023-05-17 18:27

是的,应当计提未计提

头像
快账用户6017 追问 2023-05-17 18:28

现在应付工资科目余额不对

头像
齐红老师 解答 2023-05-17 18:39

你好,是这个分录的贷方本来是应付职工薪酬,错误的计入了 银行存款? 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是应当计提,而没有计提的意思? 
2023-05-17
好,如果您产假期间正常给发工资了,那您就收到这个钱,正常从您计提的和发放的工资这两笔分录就行。
2023-06-29
你好,你把这个分录修改一下,借银行存款,借应付职工薪酬,负数 贷应付职工薪酬,负数借管理费用负数。
2023-06-29
你好,都做平了,就不用调整了。
2022-12-11
您好 借 应收账款 借方红字 贷 主营业务收入 贷方红字
2021-07-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×