咨询
Q

员工产假期间正常发放工资,收到生育津贴之后,借:银行存款,贷:管理费用借方,现在导致管理费用—工资本年金额和应付职工薪酬—工资本年余额不一致,怎么调整

2023-06-29 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 09:34

好,如果您产假期间正常给发工资了,那您就收到这个钱,正常从您计提的和发放的工资这两笔分录就行。

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 09:35

不明白,会计分录应该怎么做,找不到另一个分录来调整

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 09:47

借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷管理费用。

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 09:56

这样做的话本来差额是2万,变成了差额4万

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 09:59

你好,为啥有差额呢?比如原来咱们正常工资发了4万,现在就把4万红冲就行了。

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 09:59

那你要补充一下你具体差异的数据是怎样产生的,是咱们发的多然后收来的少还是什么意思?

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 10:02

就是公司产假期间也正常发放工资,计提时借管理费用3万,贷应付职工薪酬3万,发放时借应付职工薪酬3万,贷银行存款3万,全部平了。然后现在收到2万的生育津贴,借银行存款2万,贷管理费用,就导致了应付职工薪酬和管理费用金额不一致

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:06

这种情况就按2万元来红冲是这样的,因为咱就收到了2万元的生育金。

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:06

就是我给你写的分录不变金额是2万元。

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 10:09

是的,没错,我是按照2万来做的,但是到了本年余额他没有冲掉,还增加了两万的差额

是的,没错,我是按照2万来做的,但是到了本年余额他没有冲掉,还增加了两万的差额
头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:23

你好,您就是红冲2万元金额的,其他的还是在原来的那个里放着,不用管,这样不会出来差异的。 我看你凭证上不是2万的金额。

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 10:24

我只是按整数说了一下,实际的数就是两万多

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:28

就按实际这个数据冲,然后原来其他的那些不变,那就不会出现差额了。

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:28

原来的多出来的就是正常发放,不用管了。

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 10:30

你都没有明白我的意思,本身就没有变,我也是按照这个实际数据冲的,但是他这样做了之后就没有平,还多了,相当于就是把凭证好像做反了一样

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:40

你好 原来 分录不平吗   原来的发来看一下  

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 10:45

你好,你把这个分录修改一下,借银行存款,借应付职工薪酬,负数 贷应付职工薪酬,负数借管理费用负数。这是我问的其他一个老师,按这样做平了!!!!!

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:51

你好,那咱不是一个意思吗?他用负数,咱用的是正数。应付职工薪酬,借方负数和贷方正数,那是一个意思。

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:51

然后在软件做账,要是管理费用记贷方的,咱就写着借方负数对的,这样处理对。

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 10:51

实际是一回事儿,就是软件做账,才把这个管理费用放在借方用负数来体现。

头像
快账用户5657 追问 2023-06-29 10:56

但是如果没有应付职工薪酬是负数的话,他就不平啊,老师,你这样子一说,我也搞明白了,实际上之前做的那个分录也没错,错的是我把它放在了管理费用,放在了借方负数,这个我是为了软件做账,然后利润表取数,但是这样子一来,反正就对不上了

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 11:02

对的,就是这么回事儿。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
好,如果您产假期间正常给发工资了,那您就收到这个钱,正常从您计提的和发放的工资这两笔分录就行。
2023-06-29
你好,你把这个分录修改一下,借银行存款,借应付职工薪酬,负数 贷应付职工薪酬,负数借管理费用负数。
2023-06-29
同学你好 差额冲减才可以
2023-06-07
你好,收到津贴,这个款项需要给到员工个人吗? 
2023-06-07
你好,这个管理费用工资应该是红冲的吧,应该是在借方负数才对。
2023-02-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×