您好,每次出入库,都没有核算吗
老师,请问一下我们医院没有单独的药库,但是药房采购药品入库的时候,是入在药库,然后再从药库出库到药房,这个只是在系统里面走个步骤,没有凭据,请问一下做账的时候需要体现这个步骤吗?先入库存商品-药库-西药,再出库到库存商品-药房-西药?
关于库存商品的问题:我公司成立初期,收购了别人的商品,账务系统没有做进项,就直接卖出商品,导致现在库存商品负数,而且对方企业也已经注销了,请问,这个该怎么调整?怎么做?
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
老师您好,现在有个盘点的问题请教一下,仓库的管理员先把需要出库的物品在系统里面做了出库,盘点表从系统里面导出来时里面的库存数是减去了已出库的数,实际上这批货物并没有及时拉走,盘点时这批货还在仓库里,那么这批货需要写在盘点表里吗?
老师,请问下,成品的进销存要怎么管控?现在存在成品生产出来了,系统没有入库,然后又直接拿出库了,这样进和出都没有在系统体现,仓库也没有单,对不到
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
不是每次核算,是月末一次性核算,正常我们是仓库写单,统计系统入库,但是现在存在的是,没有写单,系统也没有做入库,然后产品直接出去了,这样库存盘点的时候是和系统对上的,但是中间有部分没有进没有出,这些财务是无法核对的,这部分应该怎么管控?
那你就只能说,以后想核算清晰的话,必须是每次出库,都需要做出库单,然后去没词核对了