同学你好 这个按照发票来就可以
老师,9月预收10月租金是借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税-简易计税 10月份确认收入借:预收账款 贷:其他业务收入 9月收到9月租金借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 这样对吗?
老师,我们公司是做教育培训的,收到学费可以做预收款分摊到每月确认营业收入,那怎么确认每月的税金和结转营业成本呢? 1借:银存存款 贷:预收账款 2借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税金 3借:主营业务成本 贷:?
老师你好,今年12月我收到房租款30万,这次房租是包含今年11月到明年5月份房租,11月房租我已经确认了收入,申报缴纳了增值税,计入其他应收款—房租。 本月我收款的账务处理: 借:银行存款 30万 贷:其他应收款-45000(11月房租) 预收账款-房租 233944.95 应交税费—增值税 21055.05 本月确认房租收入: 借:其他业务收入 46788.99 贷:预收账款 —房租 467788.99 请问这样处理可以吗????
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
老师,我们是计算机、网络销售及安装的,请问一下到工地安装监控等需要用对讲机联络沟通工作对接,请问一下这个对讲机计入哪个会计科目的二级科目?
公司在过户房产时产生的费用,比如对方应付的税费都由我公司承担我应该怎么做帐
老师,我发起了红字信息表,对方没有确认,怎么撤销啊
老师,净资产照资产负债表中哪列填
退2024年租金的会计分录?
小规模纳税人月底最多开票多少?不会跳风险
老师 我们公司租别人车 这个分录是借合同履约成本 贷银行存款 其中的税他自己交了 在分录上要体现出来
当月发票开错了怎么红冲?
老师,筹建期的电费需下月才会电费发票,当月的电费怎么做账呀
老师,公司付给员工的补偿金怎么入账,这笔款补偿金后面保险公司会理赔给我们公司,
按照发票来我们可是一次性开具的150万发票
同学你好 按月来开发票就可以
对方是个上市企业 租金上打租 而且支付时一次性就是半年的租金
我们给对方开具的发票也是半年的租金收入发票
也就是增值税是按发票来缴纳的 所得税是否按月确认收入再缴?不然没有成本可抵呀
同学你好 对的 是这样的哦