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老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!

2022-05-11 10:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-11 10:46

你好不需要的,就是按月确认收入一样填写就可以的

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相关问题讨论
你好不需要的,就是按月确认收入一样填写就可以的
2022-05-11
同学你好,23行填未完工的是1000万(5000万减21、22年的4000万),24行预计毛利100万,那22行=24-25=100万 27行=6500万,28行=650万,29行=300万,那26=28-29=350万 则21=22-26=-250万
2023-12-21
企业所得税是按照租赁期分摊来确认收入的,不存在调整
2022-11-09
你哈,学员,稍等一下
2022-12-04
对的哈,您这里分录完全正确的
2023-01-07
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