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老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?

2022-01-18 22:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-18 22:09

同学,您好,最后一步再贷个应交税费就可以了,其他都是对的。

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快账用户3599 追问 2022-01-18 22:09

好的,明白

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齐红老师 解答 2022-01-18 22:10

不客气,很高兴帮你解答。

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相关问题讨论
同学,您好,最后一步再贷个应交税费就可以了,其他都是对的。
2022-01-18
同学你好,是对的哦,没有问题
2024-02-29
同学,您好!正确分录如下: 付款未收票 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款 希望可以帮到你,可以的话,麻烦给个五星好评,谢谢。
2022-07-06
是的,就是那样做账的
2024-07-02
你好,可以的没问题的
2022-01-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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