你好1; 写应发工资金额即可; 写应发工资; 包括个税部分的
公司的研发人员正在研究一个软件公司自己使用 从开始到后面所发生的外包费用和软件人员的工资我都放入管理费用-研发费可以吗?可以不用考虑资本化和费用化吗?后面打算用这个软件为公司业务提供服务(类似共享单车)收取软件服务费之类,这个研发费用包括研发人员的工资和软件开发的费用,是不是加计扣除在汇算清缴里填报就行,还需要给税务局备案上报之类的操作吗?
老师,请问公司今年新招一个研发人员,他5月离职了没有累计工作时间没有183天,那之前把他工资计入到研发工资里了,研发费加计扣除里面不能算他的工资,那我是不是要调账呀
研汇算清缴里的研发加计扣除的研发费用的支出,这个研发人员的工资和社保包括在内吗,还有期间费用明细表里的职工薪酬包括研发人员的工资吗?研发人员的工资要是包括了期间费用明细表里的研发费用还包括研发人员的工资吗
研发人员未满183天,研发加计扣除要排除掉这部分的人员费用,是我方框里面的所有费用吗?包不包括个税?个税是员工自己负担的
老师,我们是研发企业,现在税务查研发支出加计扣除,我们的情况是这样,人数比较少,22年19个员工,其中7个员工既做研发的工作,也做偏管理的工作,后来客户多了,在10月份人员分配做了调整,正式把这7个人计入管理部,我们做账的话,也是前9个月19个人都做研发费用,到10月份12个人做研发费用,7个管理费用,研发立项的话,全部人员都是直接参与研发的人员,请问这样合理吗,该怎么修改呢
老师你好!请原来做的借:银行存款300万 贷:短期借款300万,现在发现这个短期借款做错了,应该是其它应收款个人还的,是教怎么更正
23年做了一笔, 借:其他业务收入99869. 货:应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的,正确的应该是 借:应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了,现在我要怎么调整? 我这样做对吗? 借:其他业务收入-99869. 货:应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借:应收账款 99869 贷:以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
请问下,物业公司收到住户垃圾清运费挂其他应付款,而物业公司真实发生垃圾清运支出,有发票正常进公司成本,这个代收的垃圾清运费怎么处理?一直挂在账上么?
老师,公司员工 去年 12 月开回来发票报销,已经通过公帐支付出去了,但是现在 3 月才发现有几张发票有错,有两张是名称税号都错了,有两张是名称正确但是税号漏了三个字母,然后公司做账是找的代账公司记账。这种情况应该怎么处理呢
老师,民间贴现贴现费用对方应该开什么样的票
老师,你好,我公司有四家公司,其中A家是一般纳税人,老板A,B家是小规模,B家向其中三家公司投资的,老板是B,刚刚有人提议说一般纳税人要做的正规点,要付款单和费用报销单要老板签字,我们内部签字的是老板B,但是一般纳税人是A老板的,可以不做付款单和费用报销单放后面吗
你好,我想问下如果24年的固定资产账务处理做了一次性折旧了,24报汇算要怎么填这个折旧表
将外购货物用于交际应酬 为什么是视同销售收入
新法人怎么登录不了渝快办,只有旧法人能登录
老师这个利润是-184.41 是吗