同学,你好 借:短期借款 贷:其他应收款
我公司银行贷款300万,对应科目是长期借款,已经借10年了,现在银行打包处理债务,50万一笔清银行贷款和利息,以前利息挂帐未付,一直做的是其他应付款, 怎么做,现在短期借款怎么做分录
老师,你好!请问银行账户收到一笔借款,借银行存款,贷长期借款,但现在因为利息太贵,全部还款了,这笔长期借款是不是错了 当时应该入短期借款
公司借银行200万,借银行存款200万,贷短期借款200万,公司借个人的钱借银行存款500万贷其它应付款500万,做现金流量表时取得借款收到的现金写200万还是700万
公司之前向个人借了一笔账,分录借:银行存款,贷:短期借款,应付未付,分录:借:其他应付款,贷:短期借款,现在应该怎样将其他应付款冲回,这笔分录应该怎么做?感谢各位大神不吝赐教!!!
老师,现发现之前月份有一笔业务科目记错,原凭证借:银行存款110000 贷:应收账款110000 正确的应该是 借:银行存款110000 贷:应收账款30000 短期借款80000 那我可以在这个月直接做一笔更正弄月某号凭证,借:应收账款80000 贷:短期借款80000吗?
老师 您好! 企业一般在什么情况下 需要做验资报告和评估报告 这两者主要区别是什么?
老师我公司借款给他人开的收据,在还款时收据收回后是放到记账凭证后面吗
补计提前几个月厂房租金的费用可以做一笔分录吗
老师,这快不明白,35万为什么下面写50万
某家具厂为增值税一般纳税人,向下游批发企业销售家具1000件,每件不含税售价为200元,实施折扣销售政策:一次性购买200件,折扣5%;一次性购买500件,折扣8%:一次性购买1000件,折扣10%。该家具厂开具的增值税专用发票“金额”栏中分别注明了销售额和折扣额,则该家具厂销售家具的销项税额是()。
你好老师,我公司老板自己交养老保险个人部分也再不扣,分录这样合适吗?公司交的借:管理费用-三金贷:应付职工薪酬-社保。个人部分借:营业外支处贷:银行存款老师这样对吗?若有错误求分录
问问老师c选项,难道不是适用协定吗?协定没有的再从低
老师,我公司是做电动车车架子的,进的原材料管4000元/吨,这个月卖废管料12吨,每吨1000元,这个怎么结转成本,凭证怎么做?
江苏企业社保每月怎么进行零申报
做内账的依据是啥?请问
对方是现金转进来的?
同学,你好 对方是银行转账进来的
是的,这个更正对吗,
同学,你好 嗯嗯,是的
之前对的账金额没有问题,调了这一步后其他应收款—**就多了300万?是什么原因?
同学,你好 短期借款少300,转到了其他应收款里面
是的,之前年前对的个人的其他应收款金额是对的,调账以后就多了300万
同学,你好 你看下你第一个提问。 你说短期借款做错了,应该计入其他应收款。 那修改肯定是一个减少一个增加,要对应的
短期借款减少,其他应收款增加,这样对吗
同学,你好 嗯嗯,对的