都有发票的情况下是这么做的。
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
汇算清缴时,如果职工福利费的计提,小于工资总额的14%,那税收跟账载的金额直接按照职工福利费计提的金额填写吗?
汇算清缴时,如果职工福利费的计提,小于工资总额的14%,那税收跟账载的金额直接按照职工福利费计提的金额填写吗?比如说我账上计提的福利费是11万多,按照工资总额14%可扣除是17万多,那账载跟税收都是填写账上11万多的吗?
想问一下,企业所得税汇算清缴的“账载金额”和“实际发生额”怎么理解呢?比如我们工资计提正常是按照应发计提,但是会计按照实发计提。缴纳社保的时候,单位和个人缴纳的总计金额,直接费用化。那汇算清缴的时候账载我改填那个金额呢
老师您好 年度汇算清缴 工资总额计提200万 发放180 调增20 那账载200 实际发生额180 税收金额180 这么填对吗? 那算福利和教育经费 按 200还是180?
老师,请问下,我们委托律师起诉客户,有一笔法律服务费,请问是单笔做费用还是可以分摊呢?这个起诉事情要5月份完成, 因为客户合同是5月终止,现在处于律师出面协商阶段
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老师好,核算洗煤成本,要加加工费是什么意思,不是按实际发生的计入成本了吗,
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老师好,请问2024年社保局要求补交的7-12月的社保,个人部份未收回来,做账是做:借:管理费用——职工薪酬,贷:银行存款 吗,如果汇算清缴个人部份是不是要调增,这一块是调管理费用吗?
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老师,我们是物流公司,走的国际代理业务,全是开的是免税发票,国际业务流程是怎么样的,
小规模纳税人,收到增值税专用发票正12万一月平均,有免税3万,和开出增值税发票13万一月平均,有4万免税,有的要抵扣吗?纳多少增值税?假如没其他费用所得税要纳多少?
你帮我看看是这样填写的吗
对的,是的,这个是正确的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。