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老师现在才发现22年7月未开票收入填错了,22年年报还没有申报,请问这个账务处理怎么做?

2023-05-15 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 14:21

是申报填报错了吧,那就不要调账啊,调表啊

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快账用户2161 追问 2023-05-15 14:25

会计凭证不做处理吗?直接在年报营业收入减掉申报多的金额吗?

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齐红老师 解答 2023-05-15 14:28

是纳税申报表的未开票收入填报错了吗?当时分录怎么做的

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快账用户2161 追问 2023-05-15 14:39

就是会计凭证重复记账了,现在才发现,从2022年第三季度开始营业收入数就错了

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齐红老师 解答 2023-05-15 14:52

你能修改之前的增值税申报表的话, 借以前年度损益调整 应交税费, 贷应收账款红冲汇算清缴,纳税调减。

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快账用户2161 追问 2023-05-15 14:55

22年度汇算还没有做

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快账用户2161 追问 2023-05-15 14:56

如果是凭证记账记多了,增值税申报表没有错,那这个记账记多的凭证怎么做?

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齐红老师 解答 2023-05-15 15:04

你好,按照上面的来做就可以。

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快账用户2161 追问 2023-05-15 15:06

增值税申报表不改,是凭证重复了,直接调减纳税额是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-15 15:16

你好,我给你做了账务处理啊,你看一下。14:52的那个回复,账务处理也得做纳税调减。

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快账用户2161 追问 2023-05-15 15:18

我的意思是说增值税报表不改的条件下,按照您给我写的账务处理计入五月的会计分录里,然后申报22年汇算清缴做纳税调减对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-15 15:22

对的是的,是这个意思。

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是申报填报错了吧,那就不要调账啊,调表啊
2023-05-15
新年好 22年的报关单22年12月份没入账,需要补做入账处理 
2023-01-30
同学你好 这个没有时间限制了
2022-04-13
你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填,以后开票填负数申报即可。 申报期报税您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品
2023-02-02
你好!补充入账就好了,你是什么业务的发票
2024-04-01
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