新年好 22年的报关单22年12月份没入账,需要补做入账处理

老师你好!我21年少做了收入,从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做,现在把21年数据结转到22年时出现问题,请问老师怎么处理?
老师您好,请问22年的报关单22年12月份没入账,现在到2023年了,这部分怎么处理
老师,您好!请教一下,22年9月份更正申报21年12月份的增值税申报表,要补交增值税和附加税,请问怎么做账务处理
老师现在才发现22年7月未开票收入填错了,22年年报还没有申报,请问这个账务处理怎么做?
老师您好,今年5月份付了一笔22年的印花税,这次印花税是22年没有申报,这笔会计分录怎么做
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
请问是要重新修改22你那的帐还是在1月份帐里面处理
你好,是在1月份帐里面补做
那是算到23年的收入还是22年的?做以前年度损益吗
你好,收入属于2022年,是通过 以前年度损益调整 科目核算
好的 谢谢
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