同学,你好 算虚开,不符合规定的
老师,你好!我们是建设工程公司,我们对公走了2万付个人的工程款,又私下付了3万给这个个人,现在他开了5万的代开发票过来,这样要怎么做账
老师您好!客户要求我们私下返款给他,实际交易金额1万3,让我们开3万的发票,然后对公付3万款给我们。 3-1.3=1.7万 让我们私下返款1.7万给他。这是虚开发票吗?算违法吗?您建议我们怎么做呢?
老师您好!客户要求我们私下返款给他,实际交易金额1万3,让我们开3万的发票,然后对公付3万款给我们。 3-1.3=1.7万 让我们私下返款1.7万给他。合同、银行流水、发票 三流一致,这样触犯了什么违法?
老师,我们公司跟政府签订了返税协议,比如招商引资入住园区,引进来的A公司交了好多税,A公司没有资格去申请退税,我们有资格申请然后政府返给了我们5万,我们跟A客户签的给他3万,这个本来就是A交的税,我们这3万的钱怎么出去呢?A需要给我们开发票吗?还是说直接给他们,我们实际就是2万的,代理服务费申报收入呗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师,所得税汇算报表和去年的报表不一样需要调去年的报表和今年的报表期初数吗
许昌市东城区门面房出租年租金8万,开票要交多少钱的税
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
他说什么三流一致,发票、合同、银行流水 三流一致,不算虚开发票。
同学,你好 你这个业务没有这么多钱,你就是虚开