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老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗

2024-04-16 08:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-16 08:48

那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款

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齐红老师 解答 2024-04-16 08:49

如果没有的话,你当时是不是做53000的收入吗?

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快账用户4614 追问 2024-04-16 08:55

我当时确认收入是53200元,他转给我们53000元,账上还挂着应收200元,但是这53000元他没转公户,我们也没给他开票

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快账用户4614 追问 2024-04-16 08:56

然后他把上次没支付的200元和4月份这车货款一起转到我们公户了

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:27

借应收账款200库存现金53,000贷款业务收入,应交税费 补

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快账用户4614 追问 2024-04-16 09:29

老师我不是问得分录,我们内账,我问得他把上次欠的200元转我们公户了,但是4月给他开发票只开了8万的发票,那200没给他开发票,怎么办

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:33

无票收入,因为你没有做无票收入导致的不是吗?内账更应该按照实际业务来做呀。

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快账用户4614 追问 2024-04-16 09:43

老师,3月份我确认的收入是53200,但是他们钱给我转200元,他吧把200元转到这个月了,转我们公户我们给他开发票,但是我们先给他开这个月的8万,开过票之后他们给我们转钱,一套了80200元,少给她开200的发票,这200的发票可不可放到下次他要我们的货了,给他一起开过去,我问得这个问题

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:45

你好,3月份确认的收入怎么做的账务处理?

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快账用户4614 追问 2024-04-16 09:46

我们内账,就说这样开票可以吗

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快账用户4614 追问 2024-04-16 09:46

不说分录,就说开票

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:47

你好,没有问题的,正确的可以。相当于是之前欠了你的钱,现在人家一次把这个钱付清了。

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快账用户4614 追问 2024-04-16 09:49

是的,人家把欠的货款转给我们了,我们肯定需要给人家开发票了

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快账用户4614 追问 2024-04-16 09:50

老师你很是纠结分录,和分录没关系,就是单纯的开票

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:51

你好,你确认收入,现在只确认8万就行。

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快账用户4614 追问 2024-04-16 09:54

是呀老师

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齐红老师 解答 2024-04-16 09:58

那有什么问题呢?你现在只能做收入8万,和哪里不一致吗?你之前做53200的时候,你也不一致,

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那你他当时没有收到200块钱的时候,应该有应收账款
2024-04-16
您好,,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗——可以的,没问题。
2024-04-16
你好同学是的同学2000的税点需要你们出的同学
2020-12-11
您好,客户需要给您开20元的发票,或者您只开80元的发票给客户。
2024-05-28
这个钱数根据实际你对一下,然后给出准确的回复就行。
2023-10-20
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