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建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗

2023-05-11 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-11 16:32

你好,你看下你交税的时候,税款所属期是几月份,如果是四月份的话,在这个月申报,如果是五月份的话,只能在下一个月。

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快账用户2530 追问 2023-05-11 16:34

所属期4月,5月交税且开出发票。因为4月只是申报没有交税我怎么填写申报表

所属期4月,5月交税且开出发票。因为4月只是申报没有交税我怎么填写申报表
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齐红老师 解答 2023-05-11 16:37

傅表示,本期发生额填写进去就可以的。

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齐红老师 解答 2023-05-11 16:37

附表四本期发生额填写进去。

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你好,你看下你交税的时候,税款所属期是几月份,如果是四月份的话,在这个月申报,如果是五月份的话,只能在下一个月。
2023-05-11
您好,这是没有办法改的,属于预缴的话,您是当月交的算当月的,您可以以后抵减
2022-05-11
同学你好 预缴的就是填写在预缴申报表的
2021-03-10
同学你好,本月初才去预缴的税款,要在下月申报时填写附表4
2021-06-12
你好可以抵减的,因为是以企业为单位来纳税的。
2023-06-13
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