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老师,建筑公司开出的劳务费发票3%,涉及异地预缴(同省不同市),是只需要预缴增值税+附加税吗?印花税是在项目地交还是公司所在地交?预缴的话是当月预缴还是下月15号之前预缴都可以?预缴完在公司所在地申报的时候是填增值税减免表4就可以吗?

2023-08-14 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-14 14:06

增值税附加税,个人所得税,企业所得税,省内的企业所得税,你问项目所在地税务局需要缴纳吧?印花税这个不需要交的。 预缴是在4月15号之前就可以。 对的,是的,附表4还有主表。

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快账用户4012 追问 2023-08-14 17:03

请问老师,预缴的增值税主表应该填在哪里

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:06

主表在28行里面填写。

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快账用户4012 追问 2023-08-14 17:08

为什么填了附表4,主表的28行数据没有带出来

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:10

自己填写,自己填写可以吗?

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快账用户4012 追问 2023-08-14 17:11

不行,显示由核心征管取得上期数据

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:12

你好,你看下所属期是几月份你交税款的?

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快账用户4012 追问 2023-08-14 17:13

预缴的增值税是7月

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:14

夫表示,本期发生额实际抵扣金额都填写了吗?如果是的话,找你税务局那边给你维护。

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:14

附表四,刚才打错了。

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快账用户4012 追问 2023-08-14 17:15

刚输入了一下可以手动输入,我是不是手动输就行

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:15

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4012 追问 2023-08-14 17:17

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-14 17:20

不用客气,工作愉快。

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