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老师之前预付了一次通信费没有收到发票。现在收到发票了如何做分录

2023-05-11 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-11 14:56

借:管理费用 贷:预付账款

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借:管理费用 贷:预付账款
2023-05-11
您好,不对呀,我们收到发票那就是以前支付了预付款,不是收到,之前这些材料没有收到发票做了暂估入库的,现在收到发票,冲回来原来分录(来部分发票冲部分),再按发票金额做分录
2024-03-26
你好,现在收到发票了 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2024-04-16
你好; 去年没有做成本费用;这个报名费是你成本还是费用科目的?你23年结账没;意思要在24年做账吗
2024-04-09
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
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