你好,每次收购个人的超过500吗?如果不超过的话,让个人写收据,备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目可以抵扣所得税的。
老师您好,我想咨询一下税务问题,我这个公司收到一个进项票,但是对方公司被列入虚假开票了,我们公司也是风险纳税人了,但是票据我们并没有抵扣,应该怎么去处理?税管员说的把进项票转出,我们都没抵扣怎么转出? 麻烦老师解答一下?谢谢
你好,老师,我想请问下,我们公司是做再生资源回收行业的,现在想跟别人成立一个再生资源分拣中心,但是我看了下都注册不了这个带中心字样的公司名称,那我可以在收废品的地方挂一个再生资源分拣中心,但实际我们公司是,什么公司,这样,可以吗,就是挂的牌跟公司名字不一样
你好,老师,我想问下,我们公司成立了一个再生资源公司,我们收到货都是个人的,我们卖出去都是要开专票出去的3%,但是又没有进项,这个要怎么筹划了
老师,我想问下,我们是新成立的公司,生产制造业的,目前接了一个单子,要开发票,但是我们的货还没有生产出来,还没达到完工产品成都。那这发票能开出去吗?那我这个销售成本又如何计算呢?
你好,老师,我想问下我们公司投资了几个公,都是做再生资源的,有一个是独资的,我们公司也是做再生资源的,我们老板说以后这几个公司的业务都是我们公司做,等于那个子公司就是一个空公司,业务都放到我们总公司来,这样把我们总公司做大后,才能去申请特许经营权,我想问下,这种操作模式可以吗
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
有的超过了
超过了就不可以,需要对方给你开发票,开发票你单位可以承担税点。
现在就是增值税没有进项,增值税差不多要交4个多点的税了,老板觉得税率太高,经营不好还会亏本
除了这个方法,没有其他的正规的,其他的不正规的就是隐瞒收入。