不需要的,直接开票就是了哈
老师 什么是蓝字专用发票,我公司收到对方开的专票 开错了代码 记账联已经定好 但是抵扣联已经退回 现在我们这边需要开红字专用发票信息表,还要填写蓝字专用发票信息
老师,上月发票金额开错了,对方已付款,那我现在要将差额部分重新开票需要备注什么吗?还是将上月发票红字冲销
我公司上个月收到了一个个专票已经抵扣,这个月对方因要加个备注需要我开具红字发票信息表,他开具个红字再开个蓝字,金额没有影响。那我可以不体现在账上吗,如果必须体现是冲销再重新做一个
老师好!老师,收到票据直接找一家公司贴现,费用老板直接微信转给对方,没有付款收据,就不用做财务费用对吗?票据金额对方公户转到我公司公户,转款备注是往来款,分录 借:银行存款 货:应收票据对吗?谢谢!
老板微信收到了货款,对方要求开发票,那么发票备注上用不用填现金两个字?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
那老板微信收的款,我可不可以做账为借:库存现金 贷:主营业务收入?
不行的,需要他把款转入公户