您好,同学,当月开的只能下个月申报增值税的时候抵扣呢
当天开的维修发票可不可以,当天抵扣个人所得税
当月认证的发票当月不可以抵扣,下月可以抵扣吗?对企业影响很大吗
收到发票的当月可不可以不入帐待抵扣进项,等抵扣的月份再入进项税额可以吗?
一般当月对甲方开了发票,那么就产生的销项税,那当月是不是要收取进项发票当月才可以抵扣,如果下个月15号之前收取了进项发票,那可不可以抵扣了,是计当月抵扣还是下个月抵扣呢
老师,我取得一些苗木的发票,可以抵扣进项的发票,可不可以当月不抵扣,下个月抵扣,但是当月当成本抵扣所得?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
不是当月开当月也可以抵扣吗
您好,同学,不是的,是当月开了,下个月15日前申报当月的进项税额的时候抵扣的
你看我昨天开的票。我还没有报这个月的税。不可以认证这个月的发票吗
您好,同学,是不可以的,认证抵扣的是您上月进来的专票
你帮我问下其他老师。咱们有些老师告诉我是可以的
您好,同学,是哪位老师说的呢?
百度问的老师
你好,你抵扣只能抵扣4月30号之前开的。你五月份开的可以抵扣五月份开出去的销售发票。 你抵扣不了,四月份发票不允许提前抵扣。 这个是其他老师答的,和我的一致的
好的谢谢老师
那我是5月份开的销售发票。我报上个月税不影响吧。
您好,同学,不影响的啊
我这月开的发票。上月没有开票是不是可以零申报
您上个月有进项发票吗?
有去年12月份的,上月每月进项
您好,同学,是没问题的
不能零申报的,销项税额是0,进项税额有数字呢
我没有认证进项给他取消了
刚零申报了
这月开票下月交税我给忘了
好的啊,没有认证进项税额就行,0申报吧