学员朋友您好,借:以前年度损益调整- 税金及附加,贷:应缴税费,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
老师,我想问的是今年一年我都没有计提和缴纳印花税,现在补交了印花税,会计分录应该怎么写,需要计提吗
请问老师去年12月忘记计提印花税,现在怎么样做分录补上
老师,麻烦问下,去年的税金忘记计提了,今年去补税了。我要调整以前年度损益,分录应该怎么做?
老师去年忘记补印花税了,今年发现了怎么补怎么做分录,需要填写以前的账吗
你好老师,去年交的印花税忘了入账,去年的账都结账完了,这个印花税今年可以入账吗?怎么入账或分录怎么写。
老师,那如果是25年2月收工伤金2000误冲了管理费用工资,现在25年4月要改到其他应收款,但是税务那块2月应该已经按当时的费用申报过了,而且3月出了季报,这种情况下我4月调整改正可以直接借:管理费用工资2000,贷:其他应收款2000吗
老师,我们收到了货款,也给对方开具了发票,但是货物没有发出不确认收入可以吗
请问老师,开具农场品批发市场自产自销的发票,这个是免税的能开专票吗?
我公司是主营业务是垂钓,要办一个垂钓比赛,我公司需要开报名费的发票给参赛人员,开什么大类
我公司从其他公司取得一个停车场,合作协议书(名字为:停车场合作协议书)约定大家按收入分成,款进到我公司,要分成给其他公司,其他公司开什么发票给我公司呢
老师:公司中标了一个学校劳务项目,除正常提供劳务以外,学校有需要维修电梯,用到五金材料,修理绿植需要采购的树苗,这些杂费都是由我司垫付代为操作的,这部分钱学校给我们报销,报销的时候我们给学校开具什么类型的发票啊?因为垫付款项较杂;金额都不大?
老师您好。公司有短期借款不能做减资吧
老师我2022年3月买的固定资产折旧3年,到2025年3月折旧完还是2025年4月折旧完
合同签的是公司,房租可以不开发票吗?我们是租的个人的房子,非住宅7个点,缴税5个点
老师,接着上面的问题