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老师:公司中标了一个学校劳务项目,除正常提供劳务以外,学校有需要维修电梯,用到五金材料,修理绿植需要采购的树苗,这些杂费都是由我司垫付代为操作的,这部分钱学校给我们报销,报销的时候我们给学校开具什么类型的发票啊?因为垫付款项较杂;金额都不大?

2025-04-29 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 10:10

同学,你好 垫付,不开票的

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快账用户3249 追问 2025-04-29 10:12

这些费用,都是我们自己采购,供应商已经把发票开给我们了,我们现在是找学校报账,学校需要把这部分钱转给我们;

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齐红老师 解答 2025-04-29 10:13

同学,你好 供应商给你开了什么发票,你可以按照这个给对方开具

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快账用户3249 追问 2025-04-29 10:14

这个非常杂,有好多小类,各类型的都有,我们给学校开,只能开一张整数的发票;

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齐红老师 解答 2025-04-29 10:15

同学,你好 那建议开具服务费发票

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同学,你好 垫付,不开票的
2025-04-29
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
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