同学,你好 借:预付账款12500 贷:银行存款12500 借:管理费用-房租25000 贷:预付账款12500 银行存款12500
预付了一个季度的房租,收到了一年的发票,这个怎么做账呀
企业每季度支付一次房租,然后房东是两个季度开一次发票,那我这个支付的时候帐怎么做?收到发票的时候怎么做?
请问,支付去年欠款应付租金,同时在付款时又收到发票怎么做记帐分录。之后又预付了一季度租金,同时也收到发票怎么一起做会计分录
支付欠款租金费用,同时收到了发票,怎么做会计分录,当天又同时支付了下一季度的租金,发票也同时收了怎么一起做分录
支付第一季度房租但是发票要和第二季度一起开过来,付了12500怎么做账
我想问个问题,12月开的专票,12月交了增值税,如果这张票1月份冲红了,之前交的那些增值税会退吗
年终奖是39001.5,如何避税
金融企业贷款业务的核算流程
收到稳岗返还会计分录怎么做
你好老师,公司是做生鲜批发的一般纳税人,想问下外购的冷冻货(鱼牛羊肉卷丸子等),我对外销售按哪个税率算呢?还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
甲酒厂生产药酒,出厂销售给中间商的价格是2500元(不含税)1箱,直接零售给消费者的价格为3000元(不含税)1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒,其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
公司24.10月成立,10月业务只收到了10万投资款,借银行存款,贷实收资本,然后再缴纳并计提了当月的社保费6000,没有其他业务发生,那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000,流动资产和资产总计94000,但是负债类科目都为0,只有所有者权益实收资本为10万,最后负债和所有者权益合计10万,是这样的么,这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
民间非盈利组织季度现金流量表怎么编制
培训学校无票收入如何记账
需要每月进行分摊吗
同学,你好 可以不分摊的,也可以分摊,以你们企业自己的规定进行
还剩下77500房东不开发票,我们用现金支付的,入账分录是不是借管理费用房租贷现金。汇算清缴在调增是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
那老师我们前2年现金50万房租部分也没有入账,现在入账的话分录怎么写分录
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
我们是小企业会计准则也是这样写吗
同学,你好 借:未分配利润 贷:银行存款
这个房租包含办公室和车间费用,我是全部计入管理费用还是制造费用合适,
同学,你好 能区分的,就要区分的
我这也区分不清楚。我只知道办公室小金额,其他都是租的厂房的费用
同学,你好 那你入制造费用