你好,那你几月份收到的桌椅?
老师你好,我们公司3月份通过银行付款购买电脑,但是当时没入账,就挂了借方应付账款,6月份才收到电脑发票,6月份才入账固定资产,那我计提折旧是从什么时候开始计提呢?
老师好 ,请问一下公司买了一套家具,款项是3月支付的,发票和家具是6月份送到公司的,3月份付款时的分录如果有设预付账款是不是应该是借:预付账款 贷:银行存款,如果没有设预付账款科目是不是应该是借:应付账款 贷:银行存款 6月份收货及发票时借:固定资产 贷:预付账款或者应付账款,7月份计提折旧时借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧
好,货物什么时间到的,货物和发票一块到的话,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款,付款之后借应付账款贷银行存款 老师,7月份付的货款,发票有一份是今年2月份开给我们的,有一份是今年3月份开给我们公司的,7月份的账怎么做分录@郭老师
老师,我们买的办公桌2月开的发票,4月才收到了,4月入账的话,应该从几月开始计提折旧呢?
老师,我们购买办公桌2月付的款,4月才收到发票了,开票月份是2月,从什么时间开始计提折旧呢? 2月付款时,借:应付账款 5000 贷:银行存款 5000
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
3月份收到货的
四月份就可以开始折旧的。
那就4月计入固定资产,当月开始计提折旧对吧
对的,是的,是这么做的。
好的。电视机和支架同时买的,开的两张发票,支架需要计入固定资产吗?
啊,两个一块使用的可以啊。
好的 两个都计入固定资产
对的,是的,都是做在建工程,完工之后一块转固定资产。
我们是自用的
自己使用的才做固定资产 你销售出去的属于库存商品。
嗯嗯。那固定资产入账金额有规定吗?
好,这个没有金额限制。
好的,这些老师
谢谢老师
不用客气,工作愉快