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老师,现在公司支付的这几个人退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况

老师,现在公司支付的这几个人退社保费的账务处理该怎么做?因为养老保险后面基数有调整,所以会出现这个情况
2023-05-08 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 10:29

你好;  支付的退社保的金额; 是单位 部分还是个人部分; 才好判断科目的  

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快账用户2128 追问 2023-05-08 10:33

退的个人部分的

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快账用户2128 追问 2023-05-08 10:34

个人部分的社保,当时是从他们的工资里面扣了的啊。后面养老保险基数调整,就要退给他们个人啊。只是他们几个人目前都离职了。但是要做账啊

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齐红老师 解答 2023-05-08 10:36

你好;  那你之前支付的时候 个人走的其他应收款 科目吗 ; 我好判断科目 ; 这个会给个人退回去玛  

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快账用户2128 追问 2023-05-08 12:21

老师,个人部分的社保,是发工资的时候,从他们个人的工资里面扣了啊。因为后面养老保险基数有调整,所以现在会涉及退社保给他们那几个人

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齐红老师 解答 2023-05-08 12:21

你好;    不是; 我的意思是 你之前扣个人社保走的那个科目 ; 我好做这个退款回来的分类; 和你之前 的科目保证一致的意思 ;   

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快账用户2128 追问 2023-05-08 12:38

老师,是发工资的时候,从应发工资里面扣除个人社保部分的

老师,是发工资的时候,从应发工资里面扣除个人社保部分的
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齐红老师 解答 2023-05-08 12:40

你好 ;  你做 ; 借 银行存款  贷其他应收款 ;  退款给员工; 借其他应收款贷银行存款;   与你之前科目 对应做即可   

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快账用户2128 追问 2023-05-08 12:45

老师,我们现在是退社保给员工。直接做,借:其他应收款(个人),贷:银行存款。就可以了吧?不涉及冲减计提的账务处理吧?

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齐红老师 解答 2023-05-08 12:45

你好; 是的; 直接做就可以了 ;对的  

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快账用户2128 追问 2023-05-08 12:58

老师,这个不涉及冲回计提工资的账务处理吧?因为,计提工资,是按照应发数计提的,跟这笔业务,没有关系的吧?

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齐红老师 解答 2023-05-08 13:00

你好; 不会的; 你工资计提是没有问题的;  只是这个是 费率的原因; 个人多扣了工资;  退给个人的  

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你好;  支付的退社保的金额; 是单位 部分还是个人部分; 才好判断科目的  
2023-05-08
同学你好 这个收不回来吗
2023-05-08
同学你好 原分录负数红冲,重新做,没计提的要补计提哦 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-10
补交社保 借:库存现金/银行存款 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 负数 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 负数 .冲发放工资时扣社保   借: 其他应付款—各项社保(个人部分) 贷:    应付职工薪酬——工资
2024-09-30
你好;  借方有余额; 意思你想把这个尾差给平衡了 是吗 ? 那你到时做账 借营业外支出 0.04 贷 银行存款 0.04 
2023-08-17
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