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老师好,我公司收到了政府专款专用的补助,其中有一部分可以用于发放研发人员工资,收到补助和用于发放研发人员工资的账务怎么处理呢

2023-05-08 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 09:10

你好,这个你收到的时候可以借银行存款,贷营业外收入。或者专项应付款。 发工资的时候都是借应付职工薪酬贷,银行存款。

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快账用户7966 追问 2023-05-08 09:13

因为是针对一个三年期的项目的补助,我收到的时候做了贷递延收益,计提研发工资做的,借管理费用—研发费用,贷应付职工薪酬,发放完我做了借递烟收益,贷管理费用研发费用

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齐红老师 解答 2023-05-08 09:14

你好,是的,后面就把这部分转到递延收益。

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快账用户7966 追问 2023-05-08 09:17

现在有个问题,我用递延收益把管理费用研发费用冲抵以后,最后年底余额表上管理费用研发费用的科目当期发生额就比实际发生少了我冲抵的那部分

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齐红老师 解答 2023-05-08 09:18

你好,其实很正常的。因为实际上你企业本身没有负担。这一笔也就不应该计入费用。

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快账用户7966 追问 2023-05-08 09:25

但是我公司现在可以申请一个政府针对研发支出的补助,我想把这个算进去能多申请点补助

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齐红老师 解答 2023-05-08 09:26

是这样子的,你如果说想做的话,补贴你直接进营业外收入啊,然后把研发费用该怎么做就正常做就好啦。

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快账用户7966 追问 2023-05-08 09:34

因为我当时没考虑到这个,所以把费用冲抵掉了,现在有办法补救吗

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齐红老师 解答 2023-05-08 09:36

你好,这个要看你之前实际做过哪些分录。

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