你好 销项 -预交 的差额勾选就可以 ,怎么查询上个月有没有留底的进项呢 报表留 抵税额里
我公司是一般纳税人5月份进项发票认证的金额少,销项发票金额多,这样的这个月增值税就上多了我本月怎么合理的规避减少增值税额?
建筑公司一般纳税人,本月开票增值税72011.02,异地预缴增值税4255.11,那要勾选认证多少金额的税费就不用缴税了
建筑公司一般纳税人,本月开票增值税额72011.02,异地预缴增值税4255.11,那要勾选认证多少金额的税费就不用缴税了,怎么查询上个月有没有留底的进项呢
我们公司是一般纳税人,本月只有销项金额200元,没有进项票,那我可以正常按照200元的销项金额申报增值税吧?我有大额进项可以选择先不认证可以吗?就按销项多少就交多少增值税可以吧?
对于成本相关进项票认证的问题,增值税是按当月销售的销项减去进项等于本月缴纳的增值税那这个增值税是我的收入减成本等于利润的13%的增值税税率去缴纳的,我按这个比率去缴纳增值税,当然中间也会有费用发票费用发票每个月有多少就认证多少,上面说的那一种成本认证进项发票的方法,和第2种办法,只要有进项我就都认证,,这种方法去认证进项票的方法,哪种风险会少一点呀?大公司一般都是怎么去认证这个成本类的发票呢,那第2种方法去认证的话,得有源源不断的成本的进项票才能抵扣,要是我不进货了没有进项票了,那我就确认收入多少销项,我就得缴纳
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,我这边是购买方,然后销售方通知有涉及退货需要我这边开红字通知单,但我在提交时显示该张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲。联系对方会计说是我这边没有勾选,这种情况应该怎么处理呢
郭老师您好,工地上买的,是给工人们吃的呀,可以抵扣税款吗?
老师高新技术企业,不是小型微利企业,企业所得税怎么计算
企业所得税汇算清缴账载金额和实际发生额怎么填,12月计提的工资在次年5月之前发放即为实际发生额?
懂孝彬老师在吗,老师在吗
请问老师,单位做账:借管理费用 工会经费1000元 贷 应付职工薪酬工会经费1000元 借 应付职工薪酬1000元 贷 银行存款1000元,用于购买慰问品了,请问老师工会经费正常都是税务端扣的。但是这个是直接走的,请问企业所得税汇算清缴可以扣除么
老师你好,村集体合作社企业所得税汇算清缴有没有什么优惠政策
请问小规模纳税人合伙企业,年初银行存款5000元,其中2000元是上一年结余,3000元是司法局法援案件补贴,那这个贷方记什么科目?
老师,我们24年底有暂估成本和费用,25年取得了发票,然后我们就把原来暂估冲了,做的凭证是借未分配利润红字,按时发票入借未分配利润蓝字,这样调整对吧,我们也不用改24年财报是吧
在哪一个表里看留底税额
在增值税的表里就可以看到了。
在增值税的主表里就可以看到了。
是这个么,这个意思就是我上期没有留底么
是的是 这个 没有数据 就是没有
我就只要查4月份申报的记录看下有没有上期留底,在往前的申报记录不用查留底吧
就查上个月的就行,以前的不用看。
标黄色的是什么意思
你好。正数就是没有交的负数,就是多交的。
这个月开票少,进项有的多,我是多抵扣留底不交税,还是少抵扣交一点税呢
看你当地要求当地要是有税负要求就按税负来交,没有就按实际不用交。
税负咋算
销项 -进项 )/不含税收入