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老师你好,去年暂估了材料,今年才收到票,和暂估的单价不一致,去年暂估时已结转成本了,这应该怎么调?谢谢

2023-05-06 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 15:04

借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商

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快账用户9466 追问 2023-05-06 15:08

我想着会影响我结转的成本,因为实际入库没有那么多,而我是按我当时暂估的结转成本的,这样不影响吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 15:09

差异很大的话,就重新做上年的财务报表,按更正后的报表做汇算

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借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-05-06
你好,借原材料贷应付账款, 借主营业务成本 贷原材料,去年是这么做的吗?
2023-02-22
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2024-01-04
你好,您的意思是把多暂估的成本冲销,对吗?
2024-05-29
你好,先冲销去年的分录,然后按照发票确认库存商品,然后结转成本,差异转入以前年度损益
2022-05-18
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