你好,你要调整什么业务的。
汇算清缴完风险提示这么多哪有问题呢? 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【134344.2】元;3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元;5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元;6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【196265】元;7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报 这个提示有没有什么风险?
老师A105000表填不好了,怎么填的,全是0所得税汇算清纳税调整项目明细表怎么填的?
请问企业所得税汇算清缴,无票费用是不是填在A105000纳税调整项目明细表中的二、扣除调整项目下的(十七)其他?
老师,您好!请问所得税汇算清缴的A105000纳税调整项目明细表的第10行“其他”应该怎么填列?
◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【300000】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【307743.2】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。 老师 我想问一下这样会不会出问题
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师, 太高兴了!又遇见了您!我不要调整,我是想着是不是把销售收入应该填列到此处
不需要调整的,不用填写。
这里面你需要调整的才填写
老师,那底下的扣除项里面的“业务招待费”是不是按账面实际支出金额填列?
第一列账载金额填写的是你账上做的 税收金额,这里一般都是它自动出来的,按照发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来。
老师,11万的利息支出账载金额和税收金额应该填列一个数字吗?
利息需要调增吗?不调增的话不用填写。
老师,账面实际支出11万,需要不需要调增?不填列也可以吗?
你这个利息有发票的吗?超过了银行同期贷款利率吗?
老师,没有发票!大多是银行贷款,还有少许的私人借款
你好,那就是纳税调整明细表扣除项目30栏里面,如果是借个人或者是普通企业的,在利息支出里面填写账载金额。
老师,利息是有发票的才可以调减吗?那18行不用填列吗?
利息有发票,可以抵扣企业所得税,它不是纳税调减,你已经做了,财务费用已经抵扣了,就不需要调整了。
借个人或者是普通企业的,在利息支出里面填写。