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老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗

2023-05-04 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-04 17:17

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2023-05-04
你好; 第三方会收取你们的服务费吗 ?     相当于 你们在淘宝上买销售; 淘宝代收款 ;后面    客户确定收入 转款给你  是吗   
2022-07-20
同学你好 做账是可以的;但由于这600没有发票,这个成本就不能在税前扣除的;在汇算时需要调整的;
2020-09-17
同学,你好 这个 发票不用入账
2023-08-05
您好,您的基础这么好呀,只有一个科目错了
2023-12-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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