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老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗

2023-05-04 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-04 17:17

可以的,可以这么做的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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