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老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?

2022-10-21 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-21 15:02

您好 这样账务处理可以的啊

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您好 这样账务处理可以的啊
2022-10-21
你好,你收到的时候做的是应收账款,对的。
2022-10-21
你好    你们是赚取了差价的话    那这个 实际  120 你做 :借其他业务收入 应交税费 贷银行存款 
2021-06-04
借应收账款贷营业外收入。
2021-06-02
你好;     1. 可以的; 都走应付账款处理 。 对的  
2022-10-21
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