你好,个税手续费,单位收到这个款项,不需要支付给负责申报的人员?
老师,上个月做了无票销售,这个月退货款,分录这样做对吗? 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 贷:银行存款
老师,在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款,贷营业外收入(销售税金),但这个凭证应该是借银行存款,贷应收账款。我现在应该怎样处理
老师您好,这个我们是销售眼镜的,通过银行存款收到的款项,请问这个分录应该怎么做? 借银行存款2465.12 借财务费用手续费14.88 贷主营业务收入2480 还是直接净收入金额, 借银行存款2465.12, 货主营业务收入2465.12
老师 我们2月税务退的个税手续费 分录 借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费 对吗 老师
老师2月份做的个税手续费借银行存款货营业外收入,这个月老税局老师叫我们报无票销售应该怎样做凭证
老师,23年填的专项附加扣除,24年没有让重新填写咋回事啊
老师好,麻烦帮我看一下年末增值税结转事宜,进项都是平的,但是销项有问题,我就不知道怎么处理了。
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付
有 800万的预付款,已经开票了 但是因为年前工程量很少 没有什么进项票,有什么方法可以少交点增值税
没有支付,
做营业外收入了
你好,那就需要这样做调整 借:营业外收入,贷:应交税费—应交增值税
老师我增值税纳税申报表表里这笔填了无票销售6%的,附表3苐1栏里也填了,不用做销售收入吗
借营业外收入,贷营业外收入_退税款应交税费一销项,老师这样做不对吗,
你好,只需要这样做调整就好了 借:营业外收入,贷:应交税费—应交增值税 (销项税额) 需要按6%的现代服务做申报