是的,是这样账务处理的
老师,上个月做了无票销售,这个月退货款,分录这样做对吗? 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 贷:银行存款
您好,老师。我是上个月开具发票并做账。借:应交税费-增值税 贷:银行存款 这个月我才收到对方部分货款并做账。借:银行存款 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。 请问这样做账正确吗?
这个月有学员退费了,分录做:借 主营业务收入 应交增值税 销项税额 贷 银行存款,对吗?
销售货物,发票到了,款未到 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 后面款到了然后 借:银行存款 贷:应收帐款 这两个分录对吗老师
老师,6月做账时 借 银行存款 6 月 贷 主营业务收入 6月 应交税费(增值税) 销项税额 借 预收账款 7-9月 贷 主营业务收入 7-9月 应交税费-应交增值税 (销项)这样做对吗
老师,我们是A公司替B公司代收代付货款收到c公司打款2000,这个不算是我们A公司的收入吧,应该是B公司给c公司开销售发票吗?需要怎么写分录?
我司上期有留抵税额6564.73元,本期销项税额是2186.51元,本期期末留抵税额是4378.22元,请问本期该如何做账?
老师你好,请问有资产减值损失,资产减值,小企业会计制度应该填在哪个位置?
老师,单位保洁12月31日入职,3月才发工资,因为保洁之前要求单位3月发工资,之前她在走失业险。我报个税,入职写什么时候呢
做工程项目的公司,公司注册地址挂一个别家的地址,没付房租水电费,实际办公地址在外地。有什么法律风险?
汇算清缴,发票到了,但是去年多暂估了,今年2月份已经调整了。这种汇算清缴的时候,也需要调增嘛
老师,转给残疾人职工的工资,要跟个税系统申报的工资一致吗?
老师,个税退的手续费要交的增值税填在申报表的哪一栏,小规模,开票金额30万以下,本季度免交增值税
老师,1月缴纳4几度的企业所得税,印花税增值税、附加税,账务处理应该怎么做?
免征额具体是指哪些内容,交哪方面的税,麻烦老师详细说下,谢谢
上个月无票销售做分录是把很多笔的销售一起写的,那我不用红冲吧,直接写上面那个退货分录就可以了
是的,只要折退货的就可以