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我司上期有留抵税额6564.73元,本期销项税额是2186.51元,本期期末留抵税额是4378.22元,请问本期该如何做账?

2025-04-17 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-17 09:27

那个不需要做账。月末做账思路。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9256 追问 2025-04-17 09:29

那我本期的销项税额怎样转出?

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:37

不需要转出,保证结转的应交增值税正确就行

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快账用户9256 追问 2025-04-17 09:39

那本期如果没有进行税额,用上期的抵扣了一部分,本期还有留抵,这又怎样做账啊?

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:41

到了月末不管啥情况,先按那个公式计算,需要交税才做结转分录,不交税不结转,简单方便

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快账用户9256 追问 2025-04-17 09:51

那我上期同期没有数据呢?我司是上年7月份才成立的,那上期金额是填写啥?全部为零吗

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:53

上期没有留底就是0哈

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快账用户9256 追问 2025-04-17 09:58

那我上期利润表同期没有数据呢?我司是上年7月份才成立的,那利润表上期金额是填写啥?全部为零吗

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:59

上期没有数字就不需要填的

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那个不需要做账。月末做账思路。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-04-17
正常确认销项就可以了。不用交增值税
2023-06-17
借,应交税费 留抵税额1554399.42 贷,应交税费 未交增值税 1554399.42
2020-10-08
你好 ;   你进项税本期是多少的  ; 你销项税怎么还负数了   
2022-07-12
你好,上期留底在哪个科目里面做的。
2022-06-06
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