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销售货物,发票到了,款未到 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 后面款到了然后 借:银行存款 贷:应收帐款 这两个分录对吗老师

2021-07-09 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 18:56

上述分录处理完全正确,是这样的账务处理

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快账用户4144 追问 2021-07-09 18:58

那如果先打款后到发票呢

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齐红老师 解答 2021-07-09 18:59

一、打款时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款(或预收账款) 二、发货开具发票,确认收入时,分录是: 借:应收账款(或预收账款) 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户4144 追问 2021-07-09 19:01

一般是开具了发票才能确认收入是吧

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:02

一般是达到收入确认条件就是需要确认收入了

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快账用户4144 追问 2021-07-09 19:12

那如果是我方先开发票 对方后打款怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:13

一、确认收入时,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品 二、收到货款时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户4144 追问 2021-07-09 19:15

我刚刚第一次问过了,哈哈 谢谢老师

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快账用户4144 追问 2021-07-09 19:15

那如果是发票和款一起到怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:15

祝学习进步,工作顺利

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快账用户4144 追问 2021-07-09 19:15

如果是发票和款一起到怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-07-09 19:17

一、也可以按上述的分录处理,如果是一次性的客户,可以直接做分录是: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 二、同时结转成本 分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品

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上述分录处理完全正确,是这样的账务处理
2021-07-09
你好,销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票,是做第一笔分录。
2023-05-28
你好,你们单位主营是这个的,可以。
2021-05-11
你好,没问题,是可以这么做账的
2024-04-10
是的,就是那样的,你很棒的哈
2022-03-10
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