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请问在申报企业所得税年度汇算清缴和工商年报,需要把资产负债表上的应收账款负数和应付账款负数调到预收账款和预付账款上吗?

2023-04-30 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-30 16:35

你好,应该是对往来账进行重分类的,因为会影响你的资产总额

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快账用户4996 追问 2023-04-30 16:38

但我之前季度预缴时是按负数申报的,而且财务软件里的财务报表也是体现负数的,这样会不会让人感觉不一致

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齐红老师 解答 2023-04-30 16:41

你好!因为资产负债表是余额表,你余额重分类的话是没有问题的

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快账用户4996 追问 2023-04-30 16:50

老师,应收账款的期末余额负数应调整到哪个科目?应付账款的期末余额负数应调整到哪个科目?

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齐红老师 解答 2023-04-30 16:56

你好,应收的负数是预收,应付的话属于预付

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快账用户4996 追问 2023-04-30 16:59

调到预收和预付就变成正数是不是

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齐红老师 解答 2023-04-30 17:32

你好,是的,是这样处理的

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快账用户4996 追问 2023-04-30 18:14

老师,是应收账款的余额出现贷方余额时才放到预付账款里吗?还是贷方发生额就放到预付账款里呢?

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齐红老师 解答 2023-04-30 19:03

你好,不是的,是需要看明细账,凡是反方向科目余额的都需要重分类

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