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16.出售甲产品15吨,单价400元/吨;出售乙产品20吨,单价S00元/吨;增值税税率为13%,价税款已收并存入银行。17.向光华厂出售甲产品85吨,单价400元/吨,增值税税率13%,价税款尚未收到。18.以银行存款支付展位费4600元。19.以银行存款支付甲、乙产品广告费用1200元。20.结转本月已销产品的实际成本,其中甲产品成本25600元,乙产品成本13000元。21.本月计算城市维护建设税3360元。22.将本月所有损益类账户结转到“本年利润”账户。23.确定本月利润总额,计算并结转本月应交所得税费用。企业所得税税率为25%。24.将本年实现的净利润转人“利润分配”账户中。25.根据本年净利润的10%提取法定盈余公积金,剩余利润的50%用于向投资者分配利润。26.将“利润分配”各明细账户结转入“利润分配一一未分配利润”账户。[实训要求]根据悦达公司发生的上述经济业务,编制有关会计分录,并计算公司的利润总额和净利润

2024-12-19 00:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-12-19 02:04

同学,你好! 1. 会计分录编制 - 业务16 - 确认收入: - 甲产品销售收入 = 15×400 = 6000(元) - 乙产品销售收入 = 20×500 = 10000(元) - 总销售收入 = 6000 + 10000 = 16000(元) - 增值税销项税额 = 16000×13\% = 2080(元) - 借:银行存款 18080 - 贷:主营业务收入 - 甲产品 6000 - 贷:主营业务收入 - 乙产品 10000 - 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)2080 - 业务17 - 确认收入: - 甲产品销售收入 = 85×400 = 34000(元) - 增值税销项税额 = 34000×13\% = 4420(元) - 借:应收账款 - 光华厂 38420 - 贷:主营业务收入 - 甲产品 34000 - 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)4420 - 业务18 - 借:销售费用 - 展位费 4600 - 贷:银行存款 4600 - 业务19 - 借:销售费用 - 广告费 1200 - 贷:银行存款 1200 - 业务20 - 借:主营业务成本 - 甲产品 25600 - 借:主营业务成本 - 乙产品 13000 - 贷:库存商品 - 甲产品 25600 - 贷:库存商品 - 乙产品 13000 - 业务21 - 借:税金及附加 3360 - 贷:应交税费 - 应交城市维护建设税 3360 - 业务22 - 首先计算主营业务收入 = 6000 + 10000 + 34000 = 50000(元) - 销售费用 = 4600 + 1200 = 5800(元) - 主营业务成本 = 25600 + 13000 = 38600(元) - 税金及附加 = 3360 - 利润总额 = 主营业务收入 - 销售费用 - 主营业务成本 - 税金及附加 = 50000 - 5800 - 38600 - 3360 = 2240(元) - 借:主营业务收入 50000 - 贷:本年利润 50000 - 借:本年利润 47760 - 贷:销售费用 5800 - 贷:主营业务成本 38600 - 贷:税金及附加 3360 - 业务23 - 所得税费用 = 2240×25\% = 560(元) - 借:所得税费用 560 - 贷:应交税费 - 应交所得税 560 - 借:本年利润 560 - 贷:所得税费用 560 - 净利润 = 2240 - 560 = 1680(元) - 业务24 - 借:本年利润 1680 - 贷:利润分配 - 未分配利润 1680 - 业务25 - 法定盈余公积金 = 1680×10\% = 168(元) - 向投资者分配利润 = (1680 - 168)×50\% = 756(元) - 借:利润分配 - 提取法定盈余公积 168 - 借:利润分配 - 应付现金股利或利润 756 - 贷:盈余公积 - 法定盈余公积 168 - 贷:应付股利 756 - 业务26 - 借:利润分配 - 未分配利润 924 - 贷:利润分配 - 提取法定盈余公积 168 - 贷:利润分配 - 应付现金股利或利润 756 2. 利润总额和净利润计算 - 利润总额 = 2240元 - 净利润 = 1680元

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齐红老师 解答 2024-12-19 02:11

希望可以帮到你,可以的话,帮忙给个好评,谢谢

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