不能混用一个科目。你开票给对方挂应收账款。对方开票给你们挂应付账款
老师,你好,我司开票50万发票给A公司,是A公司欠我司货款,现在我收到B公司代付A公司的货款50万,那我如何入账
老师,问下,我们有开A公司发票,A公司也有你开我们发票,我们欠A公司50万,A公司欠我们20万,这个账怎么做成欠A公司30万
A公司欠我们200万,一周后A公司转了50万给我们,月底另一个项目A公司要付我们30万,现在A公司还欠我们多少钱呢?现在对方会计一口咬定所有账面只差我们150万
A公司欠我们200万,一周后A公司转了50万给我们(已收),月底另一个项目A公司要付我们30万(未付),现在A公司还欠我们多少钱呢?200-50+30=180这样对吗?对方老板说只差我们150万 现在态度强硬的很
老师:A公司欠我们公司200万的欠款,现在A公司要注销了,这次欠款也收不回来了,我这边一直挂账其他应收款~A公司,没有问题吧?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
是的,就是你说的科目记得
那就对了哈。看2个科目的余额之差就就是了
我们开给对方的一直挂账上余额,我们是一只在付款他们 我们的应付账款一直挂着
每次付款协商抵一笔应收款 借:应付账款 贷:应收账款
这个分录是,一年做一次还是每次付款就做
每月根据余额做一次,双方对账