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老师,问下,我们有开A公司发票,A公司也有你开我们发票,我们欠A公司50万,A公司欠我们20万,这个账怎么做成欠A公司30万

2023-04-30 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-30 14:55

不能混用一个科目。你开票给对方挂应收账款。对方开票给你们挂应付账款

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快账用户3463 追问 2023-04-30 15:01

是的,就是你说的科目记得

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齐红老师 解答 2023-04-30 15:02

那就对了哈。看2个科目的余额之差就就是了

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快账用户3463 追问 2023-04-30 15:03

我们开给对方的一直挂账上余额,我们是一只在付款他们 我们的应付账款一直挂着

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齐红老师 解答 2023-04-30 15:09

每次付款协商抵一笔应收款 借:应付账款 贷:应收账款

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快账用户3463 追问 2023-04-30 15:11

这个分录是,一年做一次还是每次付款就做

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齐红老师 解答 2023-04-30 15:13

每月根据余额做一次,双方对账

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相关问题讨论
不能混用一个科目。你开票给对方挂应收账款。对方开票给你们挂应付账款
2023-04-30
您好,这样的话,其实到最后是 200万的,因为现在不是没有付50吗
2023-08-26
同学,a 跟 b 都是欠你们款。这个没法抵扣呀
2024-05-21
同学,你好 200-50%2B30=180这样对吗? 如果月底另一个项目A公司要付我们30万(未付)没有包含在A公司欠我们200万里面,你算的就是对的
2023-08-26
你们公司开10000专票给A公司,A公司开3000元专票给你们公司
2024-02-21
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