同学,你好 200-50%2B30=180这样对吗? 如果月底另一个项目A公司要付我们30万(未付)没有包含在A公司欠我们200万里面,你算的就是对的
老师好,老板和一个人(为了表达清楚,我就叫这个人A)合伙做了一个项目,是以我公司的名义做的。 一个商砼公司欠 A 50万,然后他们合伙做这个项目上就用了这个商砼公司的商砼,这样商砼公司欠A的50万,就顶成了项目上欠A的了 现在我想请教的是,我公司准备给A打30万,后续再打20万,那该以啥名义打给A呢?以我公司有益的角度去考虑。
老师好,我们是一个工程公司,我们在a公司挂靠了一个项目,然后我们老板自己有个小公司(以下简称b公司),现在是我们把b公司名下50万银行承兑(还有五个月到期)支付到a公司我们的项目支付材料款,然后把a公司我们公司的工程款挪了50万回了b公司,然后现在a公司要求我出具一份合法的解释给她,我这边可以签个票据贴现协议吗
我们接了一个项目,800万,然后对方只给我们打了500万,我们也给他开了500万的发票,这个项目我们是转给a公司做的,支付给a公司600万,a公司也给我们开了全额600万的发票。因为我们公司还差对方200万的发票没开,所以没有确认收入,a公司给我开了发票,我就计入成本了,导致这个季度的利润亏损了200万,比上一个季度数比差的有点多。这样报报表没事吧?
欠供应商32万,现在第一笔款要付30%,发票开了。月底了,我现在缺很多票,跟对方商量叫他们多开点,供应商老板同意给我开40万,那我们付钱的话,余款70%就只能变成今天的预付给他了,这样对我们公司影响大吗?
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
确定没有包含 现在对方不认账 我该怎么办呢?
同学,你好 和对方对账,把发票和银行回单一一对应
好的感谢
不客气,祝工作顺利